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第52章 如何控制信用额度的流程

“信用管理”第一步是“信用调查、征信”,决定给予对方“信用额度”若干,其次才是执行公司的“信用管理”政策。

在流程管理上,当承接新客户的订单,第一要务是“注意信用状况”,以确保货款回收;第二要务是“订单的满足与交货收款”。在“信用程度多寡”的评估下,第一步是先申请相关单位对新客户的信用调查,第二步是依调查情形与现状,给予若干信用额度。

当业务部门承接客户订单时,即应注意客户的信用状况;若客户并非付现,而采用信用交易者,本公司应先调阅往来客户资料,有无过去往来记录(对方可能是中断过的客户)。若为新客户,处理方式有两种:一种是“业务单位”依权责审核,分别设定可容许的信用额度;另一种是由业务单位填妥客户资料,送“征信单位”审核。此“征信单位”由企业决定是“征信课”或“外聘征信调查单位”或“委托银行代予调查”等。

例如某企业对新户的来往,有严格的规定,以确保公司债权,其内部规定如下:业务单位与新客户接洽业务之时,视实际需要填写信用调查委托书一式两份,其内容须包括公司名称、地址、负责人姓名及电话号码、调查重点等,经业务主管盖章后,一份送交服务部门;服务部门收到该项委托书后,另行填写征信案件委单一式两份,经主管、经理盖章后,一份留存,一份送征信所。征信所于完成客户信用调查之后送交档案部门,档案部门将该项资料列为密件后,正本送原委托业务主管参考。

征信单位接获营业部的资料后,再深入调查客户资料,决定两种方式:一是将搜集资料整理评估后,决定授信额度上限;另一是征信单位经评估后,认为此顾客信用不佳,可与业务单位联系,双方讨论是否要接此订单。若业务单位执意要承接此客户订单,则由总经理(或高级主管)决定如何弥补修正(例如要求担保物、保证人、现金交易等);若采用接受担保,则初步审核由业务单位负责追踪各种工作,保证事项初步办理妥当后,再由“征信单位”审核。

审核后状况有二:若审核通过,给予信用额度;若不通过,则征信单位决定是否再增加担保物或保证,或是要求货到付现。客户订单,其金额未超过信用额度,则接受订单并出货。若订单超过信用额度,则再交由授信单位审核信用,是否增加额度。

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